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EJECUTA TU PDP 2024

Somos tus aliados estratégicos para la Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas (PDP)

CURSO TÉCNICO ONLINE ESPECIALIZADO

SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Incluye la Resolución de Contraloría Nº 073-2023-CG

Certificate por 90 Horas Lectivas

Te brindaremos las pautas, los criterios, la metodología, las recomendaciones para los informes de control y los responsables de la Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades públicas de acuerdo a la última normativa establecida por la CGR

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Modalidad
Online
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Certificación por
90 hrs lectivas
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8
sesiones

Beneficios

Certificado por 90 horas lectivas disponibles de inmediato en físico y virtual.

Ocho (8) sesiones grabadas en videos de alta resolución.

Normativa actualizada y Materiales inéditos descargables.

Acceso por 1 año a la plataforma virtual y disponible las 24/7.

Asesoría del docente en línea a coordinar la disponibilidad con su asesora académica.

Presentación y detalles del cursos

  • Cumplir con el requisito exigido a las entidades públicas de haberse efectuado una capacitación reciente sobre control interno, para de esta manera obtener una mayor puntuación y un mejor nivel de grado de madurez, resultante de la Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno, que exige la Contraloría General de la República.  
  • Asimismo, los gobiernos regionales y locales deben conocer los cambios dispuestos por la Contraloría General mediante la Resolución de Contraloría N° 095-2022-CG del 07.MAR.2022, que tiene un impacto en este año sobre los procedimientos que tienen que ejecutar, respecto a la implementación del sistema de control interno.
  • Las organizaciones, están sujetas a cambios constantes que deben enfrentar, por lo que necesitan aprovechar oportunidades, evitar riesgos y administrar la incertidumbre para alcanzar sus objetivos institucionales y estratégicos, para lograr la misión institucional y con ello generar satisfacción entre sus usuarios, a través de la implementación del sistema de control interno o autocontrol, lo que además conlleva a mitigar la exposición del funcionario y servidor público a incurrir en errores o irregularidades.
  • Además, este curso permite llevar a la práctica la labor de identificación los riesgos y cómo enfrentarlos a través de la implementación o fortalecimiento de medidas de control previo y concurrente y su aplicación, poniendo énfasis en el carácter preventivo orientado al logro de los objetivos institucionales y la prevención de responsabilidades a las que se encuentra sujeto el funcionario y servidor público.

Permitirá que los participantes se encuentren en la capacidad de conocer los procedimientos y herramientas básicas para identificar los riesgos y determinar adecuadamente las medidas de control y los medios de verificación a efecto de poder aplicarlos en sus Direcciones y así cumplir con requerimientos de los Órganos de Control y lograr la mejora de la gestión. Asimismo, se fomentará la participación con casos prácticos aplicables a la entidad.

  • Todos los Funcionarios y servidores públicos, como el: Titular de la entidad, asesores. Personal de las áreas de Presupuesto, Economía, Contabilidad, Tesorería, Logística, Control Previo, Recursos Humanos y las demás unidades orgánicas en su condición de área usuaria de los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales, Gobierno Nacionales y todas las entidades públicas.
  • Funcionarios del gobierno que deseen incorporar y utilizar las principales herramientas en control gubernamental en sus áreas de trabajo.
  • Profesionales con experiencia vinculado a control gubernamental o auditorías especializadas a nivel nacional.
  • Postulantes CAS, 728, Locadores de Servicios y Servicio Civil a las áreas de Presupuesto, Planeamiento, Tesorería, Contabilidad, Logística, Recursos Humanos de las entidades públicas, este curso es muy importante para acreditar competencias, que son requisitos en los términos de referencia para el puesto.
  • Interpretar los conceptos fundamentales del control Interno, con énfasis en las estrategias y programas dirigidos a fortalecer el control social a través de la participación ciudadana.
  • Aprender a  implementar en su entidad un Sistema idóneo de Control Interno, en el marco de la normatividad vigente establecida por la Contraloría General de la República.
  • Conocer la nueva implementación del Control Interno de acuerdo al nuevo modelo COSO.
  • Levantar exitosamente las observaciones de las desviaciones de cumplimiento que puedan realizar los órganos de control de la entidad.
  • Comprender el uso del nuevo aplicativo informático del Sistema de Control Interno.
  • Cumplir con la implementación de las recomendaciones determinadas en los informes de control emitidos por el sistema nacional de control .
  • Comprender los criterios, metodología y los responsables de la implementación del sistema de control interno en las entidades públicas.

Te certificamos por 90 Horas lectivas
Clase 100% práctico
Docentes certificados
Accederas a la plataforma virtual
Acceso por 1 año a los videos grabados en la plataforma virtual

El curso es de acuerdo a las normas de SERVIR, y según la Normativa de la Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE sobre “Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas”.

¿Por qué elegir R&C Consulting?

El programa fue elaborado de acuerdo a los estándares de SERVIR, según la Normativa de la Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE sobre “Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas”.

Años

Capacitando

Tenemos más de 20 años de experiencia dictando
programas especializados en gestión pública.

Hemos realizado más de 200 programas InHouse en instituciones públicas.

Hemos capacitado a más de 100 mil servidores
públicos a nivel nacional.

Moderna plataforma virtual implementada para ser utilizada hasta seis meses después de culminar el programa.

Nuestros convenios y aliados estratégicos

Hemos sostenido convenios con instituciones de gran prestigio como la UNI, UNMSM, CENTRUM PUCP, OSCE, CAFAE MEF y otras.

Ejes temáticos y expositores

Contenido Temático

  • Problemática de la gestión pública. ¿Qué hacer?

  • Solución “Preventiva” o “Correctiva”

  • ¿La implementación del control interno obedece solo a una obligación normativa del país?

  • Marco de Referencial COSO I – COSO II – COSO III

  • Ley de Control Interno de las Entidades del Estado – Ley N° 28716

  • Antecedentes y marco conceptual del Control interno

  • Limitaciones y problemática del Control Interno: ¿Control Interno o Buenas Prácticas?

  • ¿Quiénes implantan sistemas de control interno? ¿Cuáles son sus obligaciones?

EJE CULTURA ORGANIZACIONAL – PARTE I

  • Instructivo para la gestión de accesos para el aplicativo informático del Sistema de control interno
  • Diagnóstico de la Cultura Organizacional
    • Orientaciones para la elaboración del Primer Entregable
    • Fecha del Primer entregable: diagnóstico de la cultura organizacional
    • Desarrollo de las preguntas del cuestionario
    • Registro y envío el “Diagnóstico de la Cultura Organizacional” en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno 
  • Plan de Acción Anual- Sección Medidas de Remediación
  • Orientaciones para la elaboración del Segundo Entregable
  • Fecha Segundo entregable: Plan de acción Anual – Sección Medidas de Remediación
  • Recomendaciones de coordinación para el segundo entregable
  • Desarrollo de las preguntas del cuestionario
  • Reporte de entregable plan de acción anual – sección medidas de remediación
  • Registro y envío el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación 
  • Plan de Acción Anual de una entidad
  • Cultura organizacional
  • Sección Medidas de Remediación
  • Concepto general de riesgos y tipos de Riesgos:
  • Riesgos Inherente, de Control y Residual
  • Tipos de respuesta al riesgo
  • La entidad pública bajo el enfoque de riesgos
  • Planeamiento para la administración de los riesgos en las entidades del estado.
  • Proceso de identificación de los riesgos.
  • Herramientas y Técnicas de identificación de riesgos
  • Eje Gestión de Riesgos
  • Priorización de productos
  • ¿Qué es un producto?
  • Metodología para identificar riesgos de corrupción.
  • Reevaluación de Riesgos identificados.
  • Caso práctico: Identificación y Mitigación de Riesgos
  • Eje Gestión de Riesgos
  • Evaluación de riesgos
    • Identificar los riesgos
    • Valorar los riesgos
    • Mapa de riesgos
    • Valores y niveles del riesgo por intervalos
    • Determinar la tolerancia al riesgo 
    • Plan de acción sección medidas de control
  • Establecer las medidas de control
  • Concepto y responsabilidades
  • Identificación de las causas del Riesgo identificado
  • Herramientas y condiciones para redacción de Medidas de Control
  • Ejemplos de Medidas de Control
  • Elaborar el plan de acción anual sección medidas de control
  • Aprobar el plan de acción anual sección medidas de control
  •  Flujo gestión de riesgos
  • Registro y envío del “Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control” en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno. 
  • Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual
  • Estructura del Reporte de Seguimiento.
  • Sección de Medidas de remediación.
  • Sección Medidas de Control.
  • Sección Problemática y Mejoras.
  • Entregable: Evaluación Anual de la Implementación del SCI
  • Metodología para el cálculo del Grado de Madurez.
  • Valores para calificar las preguntas del cuestionario de evaluación.
  • Ponderación de cada pregunta.
  • Valor máximo.
  • Cobertura de productos priorizados.
  • Cálculo del Grado de Madurez.
  • Criterios para determinar el nivel de madurez del Sistema de Control Interno.
  • Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno.
  • Versión integrada de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado.
  • Implementación del SCI en entidades que inician operaciones.
  • Revaluación de los productos incorporados a la gestión de riesgos.
  • Implementación del SCI en las entidades rezagadas.
  • Resolución de Contraloría N° 073-2023-CG DE 25.FEB.2023
  • Modificaciones al Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control y Medidas de Remediación.
  • Se hace puntual indicación pertinente del articulado y sus modificatorias.

DOCENTES A NIVEL DE POSTGRADO

Obtén tu certiFicado por 90 horas lectivas

La certificación será otorgada de acuerdo a las normas de SERVIR, y según la Normativa de la Presidencia Ejecutiva 141-2016-SERVIR-PE sobre “Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas”
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*Certificación digital, si desea en físico tiene un costo adicional

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Curso dictado bajo la
directiva Nº 141-2016-SERVIR-PE.

Invierte y proyéctate

Para personas naturales

* No aplica para orden de servicio

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Para personas jurídicas y/o Instituciones del Estado
Inversión con Orden de Servicio

S/. 370.00 + IGV

Paga este curso con tu tarjeta de débito/crédito AHORA

con el respaldo de NIUBIZ. Pago totalmente seguro e inmediato.

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Orden de Servicio O/S

Considere la siguiente información para la emisión de las Ordenes de Servicio

Razón social
R&C Consulting SRL
RUC
20506331014
DIRECCIÓN
Av. Petit Thouars N° 2166 - piso 4, Lince - Lima
RNP
Con habilitación indeterminada para bienes y servicios vigente
*Aceptamos tarjetas débito y crédito

*Una vez realizado el pago, favor de enviar el voucher a los correos de contacto y nos comunicaremos con usted para realizar las coordinaciones correspondientes.
*Inscripciones Corporativas: Si desea realizar las inscripciones corporativas, puedes comunicarte a nuestro número de contacto

Pago vía deposito en cuenta

Puedes pagar de manera directa desde tu aplicativo de banco vía transferencia a cualquiera de nuestras cuentas bancarias luego envíanos la foto del voucher al Whatsapp de la asesora del curos y/o diplomado para confirmar tu inscripción.

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Número de ahorro en soles:
N°: 04-015-718973
Titular: R&C Consulting
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Número de ahorro en soles:
N°: 193-2215-6471-0-72
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Número de ahorro en soles:
N°: 0011 – 0153 – 0200601672
Titular: R&C Consulting
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Número de ahorro en soles:
N°: 027-7653721
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Número de ahorro en soles:
N°: 011-3037-901825
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Pago por via apps

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