IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS 2018

Nuevos alcances, plazos y responsabilidades para implementar el sistema de control interno hasta el 31/12/2018, según Directiva N° 013-2016-cg/GPROD

Implementar el Sistema de Control Interno es de vital importancia para una gestión gerencial transparente en las entidades del Estado. Este curso le permitirá conocer y explicar las estrategias que permiten esta implementación, reconociendo su vinculación con la Gestión para Resultados y el rol que los gestores públicos cumplen en este proceso.

Para ello, la Escuela de Gobierno y Gestión Pública R&C Consulting ha diseñado el presente Programa de Implementacion Del Sistema De Control Interno En Las Entidades Públicas que busca fortalecer el Control Interno en las entidades del Estado para el eficiente, transparente y correcto ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado.

  • Capacitar a los responsables para regular el modelo y los plazos para la implementación del Sistema de Control Interno que deben realizar en su institución.
  • Medir el nivel de madurez del Sistema de Control Interno con base a la información que deben registrar las entidades de todos los niveles de gobierno a través del aplicativo informático.
  • Hacer seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno.
  • Comprender la Implementación del Control Interno de las entidades y lograr su óptimo funcionamiento antes del plazo establecido por la CGR

Estar en condiciones de participar en la implementación del sistema de control interno, lo que lo ayudará a comprender que el control interno es una herramienta de gestión gerencial que contribuye a mejorar la eficiencia en la administración pública y que le será beneficioso en el cumplimiento de sus funciones.

El desarrollo del Programa está basado en la gestión del conocimiento y su impacto en resultados. Está diseñado exclusivamente para servidores y funcionarios públicos. El método de aprendizaje está basado en el análisis de experiencias y casos aplicados a la realidad.

 Expositiva: Exposición del especialista, siguiendo el siguiente esquema:

  • Normativa aplicable de la gestión de tesorería 2018
  • La Gestión de Tesorería y la Ejecución del Gasto
  • Procedimiento de pago y otras operaciones de tesorería.

Experiencia real: Interacción del participante propiciando la intervención y participación activa durante toda la capacitación.

Participación activa: Genera una experiencia única de intercambio de información, útil y rentable para la toma de decisiones en la gestión eficaz de los recursos públicos.

  • Certificación válida de acuerdo a los estándares de SERVIR, según la Normativa de la Presidencia Ejecutiva Nº 141-2016-SERVIR-PE sobre “Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas”.
  • 14 años de experiencia dictando programas especializados en gestión pública.
  • 50 programas in house desarrollados en el 2016 al 2017.
  • Haber capacitado a más de 50 mil servidores públicos a nivel nacional.
  • Somos Ex aliados estratégicos del OSCE, en el 2016 hemos desarrollado la mayor cantidad de eventos en alianza con el OSCE.
  • Material impreso especializado y normativa
  • Lapicero
  • Certificación por 36 horas lectivas
  • 1 DVD de 8 sesiones en línea del curso Implementación del Sistema de Control Interno.
  • Coffe break

Nueva Sede Av. Petit Thouars N° 2166 Piso 4, Lince – Lima Perú. Conoce más detalles AQUI.

MEDIOS DE PAGO

Para elaboración de Orden de Servicio O/S y el posterior pago, favor de considerar
nuestros datos:

  • Institución: R&C CONSULTING S.R.L
  • R.U.C.: 20566331014
  • Dirección: Av. Petit Thouars N° 2166, Piso 4. Lince – Lima.
  • *RNP-OSCE Habilitado para bienes y servicios.

*Constancia RNP de bienes y servicios: Vigencia indeterminada, de acuerdo con la entrada en
vigencia del Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones
del Estado y del Decreto Supremo N° 056-2017-EF que modifica el Reglamento de la Ley N°
30225; los proveedores que se encuentren con inscripción vigente obtendrán vigencia
indeterminada.

  • PAGO EN EFECTIVO ÚNICA SEDE PRINCIPAL:

Av. Petit Thouars N° 2166, Piso 4. Lince – Lima.

  • PAGO POS:

Aceptamos tarjeta de crédito y débito VISA.

Pague a través de su computador o celular desde cualquier parte del país con cero comisiones, en los distintos bancos.

  • DEPOSITOS EN AGENTES AUTORIZADOS (BANCO DE LA NACION, BBVA, BCP E INTERBANK) CON CERO COMISIONES.
  • DEPOSITOS EN AGENCIAS BANCARIAS CON COMISION DE 7 A 10 SOLES (DEPENDIENDO EL BANCO)

TEMARIO DEL CURSO

DISPOSICIONES GENERALES

  • Marco de Referencia COSO I – COSO II – COSO III
  • Ley de Control Interno de las Entidades del Estado – Ley N° 28716
  • Competencia de la Contraloría General de la República
  • Control Interno
  • Objetivos del Control Interno y ámbito de aplicación
  • Sistema de Control Interno
  • Gestión por procesos
  • Gestión de riesgos
  • Obligaciones y responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos en la Implementación del Sistema de Control Interno

NORMAS DE CONTROL INTERNO, APROBADAS POR RES. DE CONTRALORÍA Nº 320-2006-CG

  • Concepto, Objetivos, Ámbito de Aplicación y Características de Las Normas de Control Interno
  • Organización del Sistema de Control Interno, Roles y Responsabilidades
  • Componentes del Sistema de Control Interno:
  • Norma General Para el Ambiente de Control
  • Norma General Para la Evaluación de Riesgos
  • Norma General Para las Actividades de Control Gerencial
  • Norma General Para la Información y Comunicación
  • Norma General Para la Supervisión

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

  • Modelo para la implementación del Sistema de Control Interno
  • Etapas en la implementación del Sistema de Control Interno:
    • Fase de planificación
    • Fase de ejecución
    • Fase de evaluación
  • Difundir logros de la implementación del Sistema de Control Interno al interior de la entidad
  • Plazos. Resolución de Contraloría n.° 490-2017-CG de 29 de diciembre de 2017.
  • Aplicativo Informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno”
  • Disposiciones Complementarias Finales y Transitorias

PONENTES

  • Egresado de la Maestría en Comportamiento Organizacional y Recursos Humanos de la Universidad Ricardo Palma.
  • Contador Público Colegiado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
  • Especialidad en docencia y endeudamiento público.
  • Tiene 15 años en docencia superior, Post Grado y  Universitaria en la UNMSM, Escuela Nacional de Control, Universidad Nacional del Callao, Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, Colegio de Contadores Públicos de Lima, Colegio de Ingenieros del Perú, CENTRUN, enseñando temas de gestión pública, control interno y gubernamental.
  • Actualmente es Jefe de OCI de varias entidades públicas desde el 2004 a la fecha.

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INFORMES E INSCRIPCIONES

Teléfono: 01-266-1067. Anexo: 105.
RPM: #951-549-124.
Dirección: Av. Petit Thouars N° 2166, Piso 4
Ciudad: Lince – Lima, Perú
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